202528620022
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · 2025
PT/RS
Pago
R$ 942.600,00
Empenhado
R$ 4.540.103,00
Liquidado
R$ 942.600,00
Restos a Pagar
R$ 2.607.282,80
Área orçamentária
- Função / Subfunção
- Saúde · Assistência hospitalar e ambulatorial
- Programa
- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
- Ação
- ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
- Plano Orçamentário
- ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
Destino
6 municípios beneficiados
Convênio
- Convenente
- ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI
- Número
- 984123
- Valor
- R$ 550.000,00
- Publicação
- 1900-01-01
- Objeto
- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Quem recebeu
6 favorecidosFavorecido
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI
CNPJ/CPF
90.730.508/0001-38Destino
IJUÍ (RS)Recebido
R$ 534.050,31
Favorecido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAA
CNPJ/CPF
12.140.784/0001-32Destino
CARAÁ (RS)Recebido
R$ 314.200,00
Favorecido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CNPJ/CPF
10.610.784/0001-23Destino
SÃO BORJA (RS)Recebido
R$ 314.200,00
Favorecido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/CPF
11.861.362/0001-93Destino
SANTA ROSA (RS)Recebido
R$ 314.200,00
Favorecido
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO RAFAEL ARCANJO
CNPJ/CPF
04.062.415/0001-40Destino
BOQUEIRÃO DO LEÃO (RS)Recebido
R$ 137.517,00
Favorecido
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC
CNPJ/CPF
88.625.686/0037-68Destino
CAPÃO DA CANOA (RS)Recebido
R$ 137.475,88
Linha do tempo de execução
31 documentos de empenho, liquidação e pagamento